职位描述
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。岗位职责:
1.对集团各子公司及工厂的全面财务审计、制度流程审计,确保数据准确合规,提升运营效率,为战略决策提供数据支撑。2.优化并推动审计制度与政策实施,符合法规与集团发展需求,提升内部控制水平。
3.识别评估财务风险与合规问题,提出并监督改进措施,保障业务合法合规高效运行。
4.董事长安排的临时性工作。
任职要求:
1.45岁以下,本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业优先;持有注册会计师(CPA)、内部审计师(CIA)等相关资格证书者更佳。
2.具备3年以上中、大型企业内部审计或财务管理相关工作经验,熟悉商贸、电商、制造业或多元化集团企业的财务审计流程与要点。
3.能够熟练运用函数公式进行数据分析,提升审计效率与质量。
4.能够适应出差的工作要求,具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
工作地点
地址:洛阳洛龙区顺兴大数据A座15楼
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